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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N457****点击查看****点击查看2516801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 装饰用品 装扮用品 铝膜气球(卡通) | 无品牌装饰用品 | 个 | 25.00 | 2 | 50 |
2 | 灵河 洁厕剂500ml. 洗厕精(超净/五岳/灵河) | 灵河洁厕剂500ml. | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
3 | 达利园 面包 | 达利园法式软面包 | 包 | 90.00 | 8 | 720 |
4 | 财务证明用品 粘贴单(A4) | 无品牌A4 | 本 | 50.00 | 10 | 500 |
5 | 气球(彩色) | 无品牌s-150-a | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 李晓晗
联系电话: 135****点击查看5686
传真:
地址: **市绿洲北路1085号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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